4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
24
Data de Lançamento: 30/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/003-2016       
3.373,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
204,07
Un.:
LT
Quantidade:
64,9900
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E 
DEPENDÊNCIAS - GABINETE
3.169,11
LT
895,2500
3,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4351/000-2016       
250,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULAGEM DAS PORTAS. E LUBRIFICAÇÃO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - COLOCAÇÃO DAS BORRACHAS - REPARO NO FIAT UNO DBA 9492 - FUNSSOL - GABINETE
100,45
HR
1,2300
81,67
9197/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
15
9805/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/006-2016       
35,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
35,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
2.500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/008-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - 01/07 A 31/07 - JURÍDICO
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.320,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
4505/000-2016       
1.500,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA - SANTANA - CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.500,26
Un.:
HR
Quantidade:
18,3700
81,67
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/010-2016       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
51
5403/000-2016       
199,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE RETENTOR E ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO - RETRO ESCAVADEIRA 
RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
199,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,3800
144,67
4810/2016
Convite Compras e Serviços
OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
73.988.917/0001-10
74
6865/001-2016       
37.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA 
ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE 
1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA.
Vl.Total:
37.250,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
74.500,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
4659/000-2016       
605,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA. DE GAS AR CONDICIONADO
Vl.Total:
251,54
Un.:
HR
Quantidade:
3,0800
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DOS PNEUS
39,20
HR
0,4800
81,67
4 - ALINHAMENTO
59,62
HR
0,7300
81,67
5 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO VIDRO ELETRICO TRASEIRO LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA 
BSV 5735 - APLICAR 30% DE DESCONTO - PLANEJ. URBANO
215,61
HR
2,6400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
101
5355/000-2016       
320,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
Vl.Total:
120,05
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO BVZ 6178 
DESTA SECRETARIA - SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 30% SOBRE OS ITENS - PLANEJAMENTO URBANO
200,09
HR
2,4500
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
8758/000-2016       
305,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE EMBREAGEM, VOLANTE DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, 
PLACA DBA 9420 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
305,00
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
61,00
9163/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
145
9761/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES EM SÃO PAULO/SP PARA PARTICPAR DO 2º EVENTO 
DE BOAS PRÁTICAS ENTRE OS MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DIA 18/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
17h00 - TRÂNSITO
7,89
1,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/001-2016       
1.052,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.052,25
Un.:
LT
Quantidade:
297,2600
3,54
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/007-2016       
2.145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.145,60
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
966,01
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
179
222/008-2016       
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
4506/000-2016       
140,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
140,47
Un.:
HR
Quantidade:
1,7200
81,67
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/001-2016       
2.411,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 01/06 A 30/06 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.411,01
Un.:
LT
Quantidade:
767,8600
3,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
4421/000-2016       
350,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
Vl.Total:
200,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
81,67
2 - MÃO DE OBRA . BAIXAR TANQUE PARA TROCAR BOMBA - PARA USO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 
DESTA SECRETARIA - APLICAR O DESCONTO DE 30% SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 350,36 - DES. 
AGRÁRIO
150,27
HR
1,8400
81,67
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
289
4523/000-2016       
317,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA SECRETARIA PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
317,40
Un.:
KG
Quantidade:
23,0000
13,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
4549/004-2016       
146,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - 01/07 À 31/07 - SAÚDE
Vl.Total:
146,00
Un.:
LT
Quantidade:
50,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/004-2016       
683,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
522,38
Un.:
LT
Quantidade:
147,5700
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - ADMINISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - 01/07 À 31/07 
- SAÚDE
161,59
LT
55,3400
2,92
7852/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCA MÉDICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
11.872.351/0001-09
299
8899/000-2016       
820,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IDENTIFICADOR RADIOGRÁFICO ELETRÔNICO, PARA SER UTILIZADO NA CÂMARA ESCURA, IDENTIFICA O 
FILME ATRÁVES DE FICHAS, POSSUI CONTROLE DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO - 110V - PARA USO DA UBS 
CENTRO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO-X - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
820,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
820,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
568/009-2016       
100.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - PSF - C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
569/008-2016       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - NASF - C/C 243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/008-2016       
90.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.000,00
8581/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. 
SOCIE
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
328
9390/000-2016       
1.008,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL N° 08 - PARA USO DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES 
SILVÉRIO EM USO DE TRAQUEOSTOMIA - PRODUTO DE USO EXCLUSIVO DE PACIENTE  - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.008,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.800,0000
0,56
10157/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.686.752/0001-50
337
3599/001-2016       
2.652,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO COM TRAVA COM CHAVE PARA BICICLETA, confeccionado  em cabo de aço espiral, revestido 
externamente em plástico.  Medidas mínimas: 12mm x   1500mm.  Acompanha 02 chaves. - MAX TRAVA / 
ESPIRAL COM CHAVE - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.652,78
Un.:
UN
Quantidade:
78,0000
34,01
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/003-2016       
105,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - 01/07 À 31/07 
- SAÚDE
Vl.Total:
105,74
Un.:
LT
Quantidade:
36,2100
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/002-2016       
623,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - 01/07 À 31/07 
- SAÚDE
Vl.Total:
623,26
Un.:
LT
Quantidade:
176,0700
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/004-2016       
5.677,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/07 À 31/07 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.677,17
Un.:
LT
Quantidade:
1.603,7700
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
7335/000-2016       
1.782,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B, VILA 
NOVA. PSF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD. SÃO 
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTUPOCA, FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.782,00
Un.:
FD
Quantidade:
225,0000
7,92
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
8139/000-2016       
117,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL, 76MMX102MM - KAZ - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF 
ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF 
RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, 
ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
117,60
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
3,92
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
361
8175/000-2016       
128,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
91,10
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
18,22
2 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados - IZZY - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
37,80
LT
6,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
8176/000-2016       
287,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
Vl.Total:
45,90
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
7,65
2 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
3 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
72,88
KG
4,0000
18,22
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados - IZZY - PARA USO DA ESF XANGRILÁ PARA O MUTIRÃO DE 
COLETA DE PAPANICOLAU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
88,20
LT
14,0000
6,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
8183/000-2016       
143,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
40,20
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
36,44
KG
2,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF CAIÇARA PARA A 
REUNIÃO DO GRUPO DE GESTANTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
44,10
LT
7,0000
6,30
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
8237/000-2016       
461,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA  TUBO COM 100ML - KOPLAST - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
461,58
Un.:
UN
Quantidade:
42,0000
10,99
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
8304/000-2016       
324,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA 9 VOLTS, ALCALINA, deverá vir acondicionada em blister contendo 01 unidade. Em seu rótulo deverá 
conter dados de identificação do fabricante e/ou importador, indicação de uso, advertências, código de barras, 
telefone de atendimento ao consumidor, validade do produto e indicação de descarte em lixo específico 
conforme Resolução CONAMA 257/99. Deverá a mesma vir recarregada pronta para uso. - ELGIN - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
324,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
6,49
8099/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
9007/000-2016       
138,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 30ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
138,78
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
69,39
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7134/002-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, VL. RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, JD. 
CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO E SÃO NICOLAU - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7135/002-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
5971/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMILIO DA SILVA CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
96.223.243/0001-68
363
6877/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR. PATRIMONIO 35513 - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7130/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. 
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - FISIOTERAPIA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7133/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
341
8059/000-2016       
1.113,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
279,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
213,00
SV
3,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
621,00
SV
3,0000
207,00
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/007-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros,  - C/C 624025-7 CEF - 
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/2016 - C.I  115/2016 - PARA  USO DA UBS CENTRO - JULHO/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
8506/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
341
9339/000-2016       
504,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VINIL. Medida 300x120cm - PARA INSTALAÇÃO NA JANELA DA SALA DE GINECOLOGIA 
DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
504,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
504,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
9451/000-2016       
712,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF ARAPONGAL+CEO) -Confecção de móvel com três gavetas com corrediças telescópicas e cantos 
arredondados, uma prateleira interna na parte inferior, em MDF de 18 MM na cor branca,  com revestimento nas 
duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio polido.  O móvel deverá possuir dois 
puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir orifício na parte inferior traseira para passagem de 
conectores.  Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
CROQUI EM ANEXO. - REF. AO 6º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
712,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
953,33
3374/2016
Tomada de Preço Obras
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
364
5755/004-2016       
35.278,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - 4ª MEDIÇÃO - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
35.278,53
Un.:
%
Quantidade:
18,4800
1.908,97
10157/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
345
3600/001-2016       
49.461,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICICLETA, MODELO FEMININO - COLLI BIKE / FORT ARO 26
Vl.Total:
33.236,30
Un.:
UN
Quantidade:
53,0000
627,10
2 - BICICLETA, MODELO MASCULINO - COLLI BIKE/BARRA SPORT ARO 26 - PARA USO DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
16.225,50
UN
25,0000
649,02
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
345
6482/000-2016       
1.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: ESF 
JACATIRÃO E ESF MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
880,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
306
8317/000-2016       
8.879,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - TIPO CONCHA -FRISOKAR ISO - PN
Vl.Total:
1.089,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
108,90
2 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - 
CAVALETTI 4103 - PN
5.150,00
UN
10,0000
515,00
3 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - C/C 624084-2 CEF - RECURSO PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-6 - SAÚDE
2.640,00
UN
3,0000
880,00
7851/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA M
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
08.462.844/0001-66
345
9008/000-2016       
287,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - GABINETE SIMPLES 1,20X0,60, COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS - PARA USO DA ESF ALAY CORREA PARA O 
MELHOR ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
287,41
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
287,41
8410/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
51.084.341/0001-23
345
9142/000-2016       
350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL  - PARA USO DO PACIENTE JOÃO FIRMINO EM USO DE 
TRAQUEOSTOMIA E SONDA NASOENTERAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
396
562/007-2016       
171.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 041/2014 - C/C 398-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
171.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
373
564/009-2016       
22.101,41
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 
CONFORME CONVÊNIO 038/2015 - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
22.101,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.101,41
3891/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
402
4537/005-2016       
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENDO DA UPA, 
CONFORME 1º TERMO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
5269/003-2016       
13.197,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
7.695,77
Un.:
LT
Quantidade:
2.450,9600
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - 01/07 À 31/07 - 
SAÚDE
5.501,50
LT
1.884,0700
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
4554/004-2016       
184,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - RENAST - CEREST - C/C 253-2 CEF - DE 01/07 A 31/07 - SAÚDE
Vl.Total:
184,07
Un.:
LT
Quantidade:
52,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/001-2016       
216,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/07 À 
31/07 - SAÚDE
Vl.Total:
216,04
Un.:
LT
Quantidade:
61,0300
3,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7247/000-2016       
950,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL
Vl.Total:
890,34
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
445,17
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 950,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
60,07
UN
2,0000
30,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7248/000-2016       
950,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL
Vl.Total:
890,34
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
445,17
2 - LAMPADA DO FAROL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 29% DE DESCONTO - R$ 950,41 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
60,07
UN
2,0000
30,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7278/000-2016       
1.676,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
781,28
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
390,64
2 - COXIM. DIANTEIRO
360,24
UN
2,0000
180,12
3 - TERMINAL DIREÇAO
176,32
UN
1,0000
176,32
4 - ROLAMENTO. AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 24% - R$ 1.676,56 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
358,72
UNI
2,0000
179,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7283/000-2016       
911,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,40
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
170,40
2 - FILTRO DE AR
110,05
UN
1,0000
110,05
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,43
UN
1,0000
165,43
4 - MANGUEIRA. DO MOTOR
259,86
2,0000
129,93
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO VIDRO
109,34
UN
1,0000
109,34
6 - AQUISIÇÃO: GUIA. INFERIOR LADO ESQUERDO DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA 
DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 911,64 - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
96,56
1,0000
96,56
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
7351/000-2016       
23,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23,76
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
7,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7720/000-2016       
2.616,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
320,92
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
160,46
2 - JOGO DE PASTILHA
229,33
UN
1,0000
229,33
3 - BIELETA
220,10
2,0000
110,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - BARRA AXIAL. LD
170,40
UN
1,0000
170,40
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO
479,96
UN
1,0000
479,96
6 - GUIA DA PORTA. LATERAL SUPERIOR
275,48
UN
1,0000
275,48
7 - PNEU 205/70/15
900,28
UN
2,0000
450,14
8 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 2.616,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7790/000-2016       
624,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
85,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,20
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
160,46
UN
1,0000
160,46
3 - CORREIA DENTADA
65,32
1,0000
65,32
4 - TENSOR DA CORREIA
160,46
UN
1,0000
160,46
5 - Aquisição de CAPA. PROTETORA DA CORREIA
74,55
UNI
1,0000
74,55
6 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA POLIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 624,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
78,10
1,0000
78,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7808/000-2016       
1.915,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI-EIXO
Vl.Total:
650,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
650,36
2 - GUIA DA PORTA. DO MEIO
175,37
UN
1,0000
175,37
3 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL
269,80
UN
1,0000
269,80
4 - TRIZETA DO CAMBIO. LADO DIREITO
230,75
UN
1,0000
230,75
5 - HOMOCINETICA. LADO RODA LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 1915,58 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
589,30
UN
1,0000
589,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
7813/000-2016       
3.660,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. PREPARO DO CAMBIO
Vl.Total:
1.850,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.850,26
2 - KIT DE EMBREAGEM
350,03
UN
1,0000
350,03
3 - MANGA DE EIXO
859,10
UN
2,0000
429,55
4 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
220,10
KIT
2,0000
110,05
5 - CUBO DA RODA. DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 29% - R$ 3660,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
380,56
UN
2,0000
190,28
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
7968/000-2016       
459,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
111,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
11,10
2 - CHÁ DE CAMOMILA - LEÃO
42,80
CX
20,0000
2,14
3 - CHÁ DE ERVA DOCE - LEÃO
34,40
CX
20,0000
1,72
4 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
30,50
UN
10,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - QUATA
99,60
UN
40,0000
2,49
6 - MAIONESE - MESA
25,50
UN
10,0000
2,55
7 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI
72,00
UN
20,0000
3,60
8 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
43,20
PCT
20,0000
2,16
3356/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7969/000-2016       
117,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - IMBIARA
Vl.Total:
65,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
6,55
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR UVA - IMBIARA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
51,90
UN
10,0000
5,19
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7986/000-2016       
83,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
Vl.Total:
21,60
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
1,08
2 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
31,60
UN
10,0000
3,16
3 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
29,90
UN
10,0000
2,99
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
476
7987/000-2016       
194,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,40
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
9,72
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
8318/001-2016       
3.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fio dental encerado - emb. c/ 25 m. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - MEDFIO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA O 
PROGRAMA SORRISO NA ESCOLA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
RL
Quantidade:
5.000,0000
0,65
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/007-2016       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO 
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, 
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR 
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
90,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
7127/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 253-2 CEF - CEREST - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - MS MAC - UPA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 331-8 CEF - MS CEO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7245/000-2016       
410,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA COLETOR ESCAPE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - MÃO DE OBRA . SUSPENSÃO, ESCAPE E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 410,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
300,54
HR
3,6800
81,67
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
455
8060/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
378
8065/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
478
8067/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8346/001-2016       
1.441,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anlodipino, Besilato 5 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.441,00
Un.:
COMP
Quantidade:
65.500,0000
0,02
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/001-2016       
2.735,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.735,46
Un.:
FR
Quantidade:
450,0000
6,08
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/001-2016       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO  COM 30G COM APLICADOR - PHARLAB - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
TB
Quantidade:
100,0000
1,50
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/002-2016       
576,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIAZEPAM 10MG - SANTISA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO 
PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
576,00
Un.:
COMP
Quantidade:
16.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/003-2016       
2.332,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.332,00
Un.:
COMP
Quantidade:
53.000,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.889.035/0001-02
495
8348/004-2016       
3.885,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - CIMED - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
3.885,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.050,0000
3,70
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8350/002-2016       
2.044,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.044,00
Un.:
COMP
Quantidade:
29.200,0000
0,07
197/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.520.829/0001-40
495
8350/003-2016       
2.247,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MIKANIA GLOMERATA XAROPE SEM AÇÚCAR, PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO COM 
120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.247,00
Un.:
FR
Quantidade:
1.050,0000
2,14
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
495
8352/001-2016       
5.344,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
HFA 250MG 200D - CHIESI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.344,30
Un.:
FR
Quantidade:
130,0000
41,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
8354/001-2016       
17,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
17,85
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,06
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
8354/002-2016       
297,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VARFARINA SÓDICA 5MG - FARMOQUIMICA S/A - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
297,00
Un.:
COMP
Quantidade:
3.300,0000
0,09
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
495
8356/001-2016       
511,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 
624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
511,50
Un.:
COMP
Quantidade:
550,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
8357/003-2016       
21.443,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO 
DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
21.443,40
Un.:
COMP
Quantidade:
64.980,0000
0,33
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
7129/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624024-9 CEF - MS QUALIFAR SUS CUSTEIO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5266/004-2016       
187,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,61
Un.:
LT
Quantidade:
53,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5267/003-2016       
591,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PAM - C/C 624023-0 CEF - 01/07 À 31/07 - 
SAÚDE
Vl.Total:
591,52
Un.:
LT
Quantidade:
167,1000
3,54
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
7315/000-2016       
23,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23,76
Un.:
FD
Quantidade:
3,0000
7,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/001-2016       
1.030,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - DE 01/07 A 
31/07 - SAÚDE
Vl.Total:
1.030,26
Un.:
LT
Quantidade:
291,0400
3,54
7855/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
508
8896/000-2016       
2.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUARDA-SOL - CONFECCIONADO EM LONA, COM 2MT DE DIÂMETRO, HASTE DE ALUMÍNIO E VARETAS DE 
AÇO, APOIO PARA FIXAÇÃO DA HASTE CENTRAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
209,00
8407/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
508
9144/000-2016       
72,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LONA DE POLIETILENO COM ILHOS 150 MICRAS MEDINDO 4X4 NA COR AZUL - FOXLUX - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
72,00
3854/2016
Pregão Presencial
GISELE GONÇALVES EMÍDIO MEI
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
13.083.131/0001-21
509
8413/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT "MAMÃE E BEBÊ" contendo: 01 pct de fralda de tecido 100% algodão; 01 toalha de banho para bebê; 01 
jg de lençol para berço; 01 pct de cueiro 100% algodão; 01 termômetro clínico digital; e 01 pct de toalha de 
boca para bebês. - PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS PARA FORNECER ÀS GESTANTES 
PORTADORAS DE DST/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.228,40
Un.:
KIT
Quantidade:
216,0000
93,65
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7124/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
AO 7º TA - C/C 624028-1 CEF - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - SAÚDE
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7136/002-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 392-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
512
8066/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9341/2015
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
512
8069/000-2016       
371,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
93,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
93,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO
71,00
SV
1,0000
71,00
3 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
207,00
SV
1,0000
207,00
9200/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
9819/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - FOI LEVAR A COORDENADORIA TÉCNICA AO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE 
BRASIL EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 09/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
9279/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
541
9820/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO QUILOMBO (PROJETO PEDAGÓGICO) EM 
CANANÉIA/SP, NO DIA 05/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 442-0 CEF -  EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
526
9117/000-2016       
199,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, 
PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESONTO R$ 199,50 -  C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
199,50
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
28,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
526
9118/000-2016       
502,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
142,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . REFIL
240,00
UN
1,0000
240,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL. RACOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 502,50 -  
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
120,00
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
526
9120/000-2016       
712,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DE FREIO DE MAO. LD
Vl.Total:
116,42
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
116,42
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
84,98
UN
1,0000
84,98
3 - REPARO. DO PATINS
175,27
UN
1,0000
175,27
4 - REPARO DA PINÇA
219,24
UN
1,0000
219,24
5 - CABO DE FREIO. MÃO LE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 712,30 -  C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
116,39
1,0000
116,39
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
9124/000-2016       
240,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40
Vl.Total:
134,40
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
26,88
2 - OLEO DE CAMBIO
52,08
UN
2,0000
26,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 240,66 -  C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
54,18
UN
2,0000
27,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
9125/000-2016       
3.692,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
Vl.Total:
49,57
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,57
2 - VELA DE IGNIÇAO
99,46
UN
4,0000
24,87
3 - CABO DE VELA
138,61
UN
1,0000
138,61
4 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
247,81
UN
1,0000
247,81
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
54,61
UN
1,0000
54,61
6 - MAÇANETA EXTERNA DA PORTA. TRAS ESQ
54,61
UN
1,0000
54,61
7 - MAÇANETA EXTERNA. PORTA TRAS DIR
54,61
UN
1,0000
54,61
8 - MAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
71,41
1,0000
71,41
9 - MAÇANETA TRASEIRA. DIREITA
79,81
UN
1,0000
79,81
10 - FILTRO DE OLEO
26,89
UN
1,0000
26,89
11 - JOGO DE PALHETA
82,33
UN
1,0000
82,33
12 - RETENTOR. DO VARÃO CAMBIO
54,61
UN
1,0000
54,61
13 - COXIM DE CAMBIO
121,81
UN
1,0000
121,81
14 - COXIM DO MOTOR
176,41
UN
1,0000
176,41
15 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
437,48
UN
2,0000
218,74
16 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
212,53
UN
2,0000
106,27
17 - TERMINAL. AXIAL
160,95
UN
2,0000
80,48
18 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
82,83
UN
1,0000
82,83
19 - TERMINAL DE DIREÇAO. LE
83,00
UN
1,0000
83,00
20 - BUCHA. TRAS BANDEJA DIANT
87,70
2,0000
43,85
21 - DISCO DE FREIO
160,75
UN
2,0000
80,38
22 - PASTILHA DE FREIO
72,23
UN
1,0000
72,23
23 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
145,53
UN
2,0000
72,77
24 - AMORTECEDOR TRASEIRO
362,21
UN
2,0000
181,11
25 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
210,01
UN
2,0000
105,01
26 - ROLAMENTO
165,25
UNI
2,0000
82,63
27 - RETENTOR
72,25
UN
2,0000
36,13
28 - ROLAMENTO DE RODA. EIXO DIANT - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 
3.692,54 -  C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
127,27
2,0000
63,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
8931/000-2016       
480,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
90,40
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
33,48
2 - MÃO DE OBRA . FREIO E ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 480,10 - C/C 
442-0 CEF -EDUCAÇÃO
389,70
HR
11,6400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
8933/000-2016       
100,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 100,45 - C/C 442-0 CEF -EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,6300
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
8936/000-2016       
529,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
Vl.Total:
250,10
Un.:
HR
Quantidade:
7,4700
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR TANQUE PARA TROCAR BOMBA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 529,99 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
279,89
HR
8,3600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
9119/000-2016       
360,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO
Vl.Total:
270,18
Un.:
HR
Quantidade:
8,0700
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 360,24 -  C/C 442-0 
CEF - EDUCAÇÃO
90,06
HR
2,6900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
529
9121/000-2016       
787,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
59,16
Un.:
HR
Quantidade:
0,9600
61,63
2 - CAMBAGEM
120,17
HR
1,9500
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,20
HR
4,0600
61,63
4 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
200,28
HR
3,2500
61,62
5 - LUBRIFICAÇÃO
59,16
HR
0,9600
61,63
6 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR E MONTAR CARTER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA BRZ 2840 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 787,57 -  C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
98,60
HR
1,6000
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
529
9123/000-2016       
961,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANGRIA. DO FREIO
Vl.Total:
38,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,6300
61,00
2 - ALINHAMENTO. DT
35,01
HR
0,5700
61,02
3 - CAMBAGEM. LD/LE
70,01
HR
1,1500
61,01
4 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TECNICO TRAS
102,90
HR
1,6900
61,01
5 - LIMPEZA BICO INJETOR
56,01
HR
0,9200
61,01
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
29,41
HR
0,4800
61,02
7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
525,00
HR
8,6100
61,01
8 - RASTER. REPROGRAMAÇÃO MODULO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - VALOR COM DESCONTO R$ 961,80 
-  C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
104,96
HR
1,7200
60,98
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/009-2016       
13.764,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
1.662,50
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
6,65
2 - ABOBORA PAULISTA
73,75
KG
25,0000
2,95
3 - ACELGA
789,93
UN
201,0000
3,93
4 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
5 - BANANA NANICA
3.841,80
KG
1.685,0000
2,28
6 - BANANA PRATA
3.003,30
KG
1.065,0000
2,82
7 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA
1.972,25
KG
343,0000
5,75
8 - PIMENTÃO VERDE
481,50
KG
90,0000
5,35
9 - TOMATE SALADA
490,00
KG
100,0000
4,90
10 - RÚCULA (conforme especificação constante do processo de compras) - CONTRATO 037/2016 - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 93,77%, CRECHE NOSSO NINHO 6,23%, EMEI 96%, EMEI NOSSO NINHO 4%, EMEF 
94,06%, APAE 2,59%, EJA 0,89%, AEE 1,96%, QUILOMBOLAS 0,51% - EDUCAÇÃO
493,75
UN
125,0000
3,95
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/001-2016       
3.135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
Vl.Total:
3.135,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.375,0000
2,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
CRECHE 94,27%, CRECHE NOSSO NINHO 5,73%, EMEI 96,20, EMEI NOSSO NINHO 3,80%, EMEF 94,10%, APAE 
2,76%, EJA 0,75%, AEE 2,01%, QUILOMBOLAS 0,38% - EDUCAÇÃO
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/010-2016       
3.245,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
332,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
6,65
2 - ACELGA
683,82
UN
174,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - COUVE MANTEIGA
159,60
UN
57,0000
2,80
5 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
6 - RÚCULA - CONTRATO 038/2016 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,06%, CRECHE NOSSO NINHO 7,94%, 
EMEI 96,47%, EMEI NOSSO NINHO 3,53%, EMEF 93,23%, APAE 2,56%, EJA 1,09%, AEE 2,11%, QUILOMBOLAS 
1,01% -  EDUCAÇÃO
296,25
UN
75,0000
3,95
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6769/001-2016       
4.085,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
94,75%, APAE 2,55%, EJA 0,83%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.085,17
Un.:
UN
Quantidade:
6.697,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6771/001-2016       
2.433,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,69%, 
APAE 2,52%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL 1,37%, QUILOMBOLA 0,44% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.433,60
Un.:
KG
Quantidade:
234,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6773/001-2016       
5.370,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,61%, APAE 
2,91%, EJA 0,98%, AEE MUNICIPAL 1,80%, QUILOMBOLA 0,69% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.370,00
Un.:
KG
Quantidade:
358,0000
15,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6776/003-2016       
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
97,96%, CRECHE NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
13,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6777/001-2016       
769,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,14%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
769,60
Un.:
KG
Quantidade:
74,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6777/003-2016       
7.153,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - ATENDIMENTO PARA OS SEGMENTOS: EMEI 
98,14%, EMEI NOSSO NINHO 1,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.153,00
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6779/002-2016       
1.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,81%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,19% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.950,00
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
15,00
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6782/001-2016       
4.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
94,14%, CRECHE NOSSO NINHO 5,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.860,00
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
13,50
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6785/002-2016       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
15,00
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
8111/000-2016       
193,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
Vl.Total:
132,00
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
11,00
2 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, CRECHE NOSSO NINHO 5,67% - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
61,90
LT
10,0000
6,19
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
8114/000-2016       
22,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 50%, EMEI NOSSO NINHO 50% - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22,00
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
11,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
8116/000-2016       
22,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 86,69%, APAE 3,33%, EJA 3,33%, AEE 
MUNICIPAL 3,33%, QUILOMBOLA 3,33% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22,00
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
11,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
590
6609/000-2016       
17.522,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
Vl.Total:
3.152,00
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
4.914,00
KG
600,0000
8,19
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
4.728,00
KG
600,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.728,00
KG
600,0000
7,88
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
590
8177/000-2016       
1.015,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
160,80
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
364,40
KG
20,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
61,20
UN
8,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML
240,00
UN
250,0000
0,96
5 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - ATENDER AO SEMINÁRIO "GESTÃO FINANCEIRA DA 
EDUCAÇÃO", A SER REALIZADO EM 26 DE JULHO DE 2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
189,00
LT
30,0000
6,30
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/006-2016       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS   - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 
BB - EDUCAÇÃO
300,00
SV
2,0000
150,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - CRECHE JD. BRASIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/002-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB ESCOLA KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/002-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
591
7821/000-2016       
324,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VOLKSWAGEN PLACA DJM 7732 
- C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
324,80
Un.:
HR
Quantidade:
2,9000
112,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8932/000-2016       
1.065,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. DE RODA DO FREIO
Vl.Total:
221,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
110,50
2 - REPARO ALTERNADOR
350,15
UN
1,0000
350,15
3 - REPARO. DA SAPATA FREIO
233,75
UN
1,0000
233,75
4 - REPARO DA PINÇA . FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 1065,00 - C/C 442-0 CEF 
-EDUCAÇÃO
260,10
UN
1,0000
260,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8934/000-2016       
419,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - CABO POSITIVO E NEGATIVO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 419,90 - C/C 442-0 CEF 
-EDUCAÇÃO
79,90
2,0000
39,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8935/000-2016       
895,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO MICRO IVECO FPU 5039 - VALOR COM DESCONTO R$ 895,85 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
895,85
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
895,85
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
8937/000-2016       
996,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
346,80
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
346,80
2 - CORPO DE BORBOLETA
470,90
1,0000
470,90
3 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
4 - ANEL DE VEDAÇAO . BOMBA COMBUSTIVEL
63,75
UN
1,0000
63,75
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME PARA O VEÍCULO FIAT PALIO BVZ 1248 - VALOR COM DESCONTO R$ 996,20 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
614
9122/000-2016       
1.802,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CARTER
Vl.Total:
110,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
110,50
2 - PENEIRA DO CARTER
25,50
UN
1,0000
25,50
3 - BARRA DE DIREÇAO
229,50
UN
1,0000
229,50
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
280,50
UN
2,0000
140,25
5 - AMORTECEDOR TRASEIRO
300,90
UN
2,0000
150,45
6 - BUCHA. DA BARRA
61,20
4,0000
15,30
7 - MANGA DE EIXO
559,30
UN
2,0000
279,65
8 - COIFA. SEMI EIXO TRASEIRO
79,90
UNI
2,0000
39,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
9 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
75,65
UN
1,0000
75,65
10 - BATENTE DA SUSPENSAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.802,85 -  C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
79,90
UN
2,0000
39,95
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
631
4578/004-2016       
4.732,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
807,39
Un.:
LT
Quantidade:
257,1400
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
2.816,72
LT
795,7100
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 14.284-0 BB - 01/07 À 31/07 - EDUCAÇÃO
1.108,67
LT
379,6800
2,92
11312/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
631
7993/000-2016       
875,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM - TAMOIO - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM 
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
875,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
17,50
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
8018/000-2016       
3.730,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - ACP
Vl.Total:
1.410,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
100,0000
14,10
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA - ELGIN
1.008,00
EMBAL
400,0000
2,52
3 - PINCEL REDONDO Nº 06 - KAZ
510,00
UN
600,0000
0,85
4 - PINCEL REDONDO Nº 08 - KAZ
540,00
UN
600,0000
0,90
5 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL - RADEX
87,50
UN
50,0000
1,75
6 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA - RADEX
87,50
UN
50,0000
1,75
7 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR VERMELHA - RADEX - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM 
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
87,50
UN
50,0000
1,75
7530/2016
Dispensa
PIRES & ALLEGRINI PAPELARIA LTDA ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.394.338/0001-54
631
8328/000-2016       
7.642,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM
Vl.Total:
602,00
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
0,86
2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM
420,00
UN
1.200,0000
0,35
3 - PLACA DE EVA, MEDINDO NO MINIMO 40X48CM, ESPESSURA MINIMA 1,8MM, MODELO ESTAMPADO - 
ESTAMPAS DIVERSAS - PACOTE CONTENDO 5 OU 10 FOLHAS
4.019,40
PCT
198,0000
20,30
4 - FOLHAS DE EVA COMUM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EVA COLORIDO, LAVAVEL, ATOXICO, 
TOTALMENTE ANATÔMICO IDEAL PARA: TRABALHOS MANUAIS, TRABALHOS ESCOLARES, PERSONALIZAÇÃO 
DE ACESSORIOS - DIMENSOES: 600X400X2MM- EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - DISP. LIC. 38/16 - 
MATERIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CONT. 80/16 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.601,00
PCT
180,0000
14,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
9314/000-2016       
1.088,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. INTERNA L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
3 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO. L/E
114,75
UN
1,0000
114,75
4 - JUNTA HOMOCINETICA. L/E
240,55
UN
1,0000
240,55
5 - TERMINAL. INTERNO L/E
59,50
UN
1,0000
59,50
6 - FEIXE DE MOLA. DA SUSPENSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI - BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 1088,85 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
479,40
1,0000
479,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
9352/000-2016       
2.677,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGA DE EIXO
Vl.Total:
680,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
340,00
2 - PINO DE CENTRO. COM REGULAGEM
92,65
UN
1,0000
92,65
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,45
UN
1,0000
65,45
4 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA. INTERNO
229,50
UN
2,0000
114,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO
229,50
UN
2,0000
114,75
6 - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO
71,40
UN
2,0000
35,70
7 - CAIXA DE DIREÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
PARA O VEÍCULO VW KOMBI: EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 2677,50 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.309,00
UN
1,0000
1.309,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
9313/000-2016       
510,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
59,78
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
61,63
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO E ROLAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR 
DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VW KOMBI - BRZ 2840 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 510,26 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
450,48
HR
7,3100
61,63
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
632
9351/000-2016       
629,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3D
Vl.Total:
59,77
Un.:
HR
Quantidade:
0,9700
61,62
2 - CAMBAGEM
120,17
HR
1,9500
61,63
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO VW KOMBI: EHE 7190 - VALOR COM DESCONTO R$ 629,81 - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
449,87
HR
7,3000
61,63
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
17.686.752/0001-50
637
3216/000-2016       
7.627,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO -  (conforme especificação técnica constante no processo  de compra) 
- LIBELL - PRESS BABY/PN - PARA ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.627,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
762,70
9202/2016
Outros/Não Aplicável
JOSÉ NILSON LIMA MATOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
176.220.868-78
721
9773/000-2016       
-85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, TERMINAL BARRA FUNDA, NO DIA 12/08/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E 
RETORNO ÀS 21h00 PARA BUSCAR FUNCIONÁRIAS QUE ESTAVAM RETORNANDO DE TREINAMENTO DO TIME 
DO EMPREGO OCORRIDO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - ASSISTÊNCIA
77,76
2,0000
38,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
5162/000-2016       
550,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
88,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,0800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM E ELETRICA
351,18
HR
4,3000
81,67
4 - LIMPEZA DOS BICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO (VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 550,45). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
80,85
HR
0,9900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
725
5165/000-2016       
955,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO. E REVISÃO DAS PORTAS
Vl.Total:
98,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
81,68
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. ARREFECIMENTO E REVISÃO
447,55
HR
5,4800
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
4 - CAMBAGEM
80,86
HR
0,9900
81,68
5 - MÃO DE OBRA . FREIO E SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 DE USO 
DE ASSISTÊNCIA (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 955,53). REC. PROPRIO - ASSISTENCIA
298,89
HR
3,6600
81,66
5617/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
725
6545/000-2016       
1.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVO TIPO PERFURITE. Tamanho 5mx2,80 para parede de vidro - PARA INSTALAÇÃO NAS 
DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.680,00
6065/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
725
7020/000-2016       
1.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVO TIPO PERFURITE. 5Mx2,80 PARA PAREDES DE VIDRO. - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.680,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/004-2016       
80.819,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80.819,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.819,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/008-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
757
2789/002-2016       
1.069,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
Vl.Total:
596,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA
87,50
UN
25,0000
3,50
3 - POLPA DE TOMATE - QUERO
78,80
UN
40,0000
1,97
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - IMBIARA
158,00
UN
50,0000
3,16
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - IMBIARA - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO 
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
149,50
UN
50,0000
2,99
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
757
2790/002-2016       
74,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO - PARA USO DA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
74,00
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
1,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/004-2016       
2.579,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - 
01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.579,27
Un.:
LT
Quantidade:
728,6300
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5774/002-2016       
1.900,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD. ÚNICO - C/C 
30.872-2 BB - 01/07 À 31/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.900,89
Un.:
LT
Quantidade:
763,4100
2,49
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
7189/000-2016       
1.224,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO
Vl.Total:
414,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
1,38
2 - Filtro de papel - JOVITA
330,00
CX
150,0000
2,20
3 - Hipoclorito de sódio - AUDAX
410,00
FR
100,0000
4,10
4 - Esfregão de algodão - BETTANIN - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - 
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
70,50
UN
3,0000
23,50
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
7939/000-2016       
1.968,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
Vl.Total:
490,00
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
349,50
KG
50,0000
6,99
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO
800,00
KG
80,0000
10,00
4 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - FRIMESA
328,50
KG
15,0000
21,90
5 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
196,00
KG
10,0000
19,60
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
37.227.550/0001-58
744
8052/000-2016       
86,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - EMPALUX - MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
4,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
737
8162/000-2016       
333,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA UTILIZAÇÃO NO CRAS VILA NOVA NO I 
TORNEIO AMISTOSO - ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FÉRIAS QUE SE REALIZARA EM 28/07/2016 - C/C 
30872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
333,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
2,22
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
8425/000-2016       
810,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - MANTAC
Vl.Total:
84,90
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
2,83
2 - Relê fotocélula NF 3 polos encaixe á base - EXATRON
25,98
UN
3,0000
8,66
3 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - ALJATEC - PARA CRAS ARAPONGAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
700,00
UN
4,0000
175,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
737
8791/000-2016       
66,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
Vl.Total:
34,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
1,73
2 - ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC - VC PLAST - AQUISIÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE 
TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
32,20
UN
10,0000
3,22
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
8795/000-2016       
410,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO
Vl.Total:
150,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,45
2 - FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO
149,60
UN
1,0000
149,60
3 - REPARO. BANCO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 410,55 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
110,50
UN
2,0000
55,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8796/000-2016       
712,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
68,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
68,00
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO LD
85,00
UN
1,0000
85,00
4 - ARTICULAÇÃO AXIAL
159,80
UN
2,0000
79,90
5 - DISCO DE FREIO
159,80
UN
2,0000
79,90
6 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7174 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 712,30 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
69,70
UN
1,0000
69,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8798/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 - VALOR COM 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8799/000-2016       
311,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA CARTER
Vl.Total:
35,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
35,70
2 - ANTI CHAMA
85,00
1,0000
85,00
3 - MANGUEIRA DO MOTOR
160,65
1,0000
160,65
4 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 9415 - VALOR COM 15% DE 
DESCONTO - R$ 311,10 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8800/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2099 - VALOR COM 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
8801/000-2016       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - PLACA DBA 2099 - VALOR COM 15% DE 
DESCONTO - R$ 59,50 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
29,75
UN
1,0000
29,75
8055/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
737
8967/000-2016       
194,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MECANISMO DE SAÍDA UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - PARA MANUTENÇÃODAS INSTALAÇÕES DOS 
CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
194,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
38,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7117/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7118/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7119/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7120/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/002-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30.872-2 BB
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7122/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
8769/000-2016       
200,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . REVISÃO E TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL - 
PLACA DBA 9415 - VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 200,28 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
8771/000-2016       
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . PORTA E BANCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - PLACA CDV 1353 - 
VALOR COM 50% DE DESCONTO - R$ 220,00 - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
220,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,5700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
8773/000-2016       
529,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. 3 D DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
79,68
Un.:
HR
Quantidade:
2,3800
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TROCAR CORREIA E REVISÃO
200,88
HR
6,0000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . FREIO E TRANSMISSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA EHE 7174 - 
VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 529,99 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
249,43
HR
7,4500
33,48
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/012-2016       
680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
680,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
680,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/013-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/014-2016       
3.850,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.850,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
759
7979/000-2016       
1.295,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, DIMENSÕES: 2000 x 1050 x 740MM -  (conforme especificação técnica 
constante no processo  de compra) - FORTLINE - GENIUS 78200AB - PN - PARA USO DAS REUNIÕES DO CMAS 
- C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.295,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.295,00
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
37.227.550/0001-58
747
8385/000-2016       
590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de 
alumínio 3,60 X 6,00 - SINTESE - PARA O CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
590,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
590,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
770
5155/000-2016       
80,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO 
CONSELHO TUTELAR (VALOR COM 30% DE DESCONTO R$ 80,85). REC. PROPRIOS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
80,85
Un.:
HR
Quantidade:
0,9900
81,67
9189/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
855
9766/000-2016       
1.257,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM 
DO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 24/07/2016 ÀS 23h00 - ESPORTES
869,08
4,0000
217,27
9192/2016
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
855
9769/000-2016       
962,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP PARA TRANSPORTE DOS ATETAS NA CIDADE DURANTE OS 60º 
JOGOS REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
651,81
3,0000
217,27
9193/2016
Outros/Não Aplicável
RUBENS VITOR DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
035.770.128-38
855
9770/000-2016       
1.025,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
38,88
2 - PERNOITE
651,81
3,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ/SP, PARA TRABALHAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O 60º JOGOS 
REGIONAIS 2016 - SAÍDA: 20/07/2016 ÀS 08h00 E RETORNO: 23/07/2016 ÀS 23h30 - ESPORTES
63,12
8,0000
7,89
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7163/000-2016       
2.274,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
Vl.Total:
14,91
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
4,97
2 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
110,00
UN
10,0000
11,00
3 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - COM JESUS
100,80
UN
8,0000
12,60
4 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
102,50
UN
5,0000
20,50
5 - COTOVELO ESGOTO 1.1/4 P - CORR PLASTIK
6,75
UN
15,0000
0,45
6 - COTOVELO ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
10,80
UN
12,0000
0,90
7 - COTOVELO ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
9,60
UN
4,0000
2,40
8 - COTOVELO DE 45° ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
18,00
UN
5,0000
3,60
9 - T ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
16,35
UN
3,0000
5,45
10 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
18,40
UN
4,0000
4,60
11 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
18,00
UN
2,0000
9,00
12 - T MARROM LL 3/4 P - CORR PLASTIK
2,28
UN
6,0000
0,38
13 - T LRM AZUL 3/4 P - CORR PLASTIK
9,60
UN
3,0000
3,20
14 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
28,05
UN
3,0000
9,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
15 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
47,28
UN
12,0000
3,94
16 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FREE
36,42
UN
2,0000
18,21
17 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 3/4 - VIQUA
17,20
UN
4,0000
4,30
18 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 1.1/2 P - VIQUA
34,50
UN
3,0000
11,50
19 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 8 - JOMARCA
4,80
UN
40,0000
0,12
20 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN
88,02
UN
6,0000
14,67
21 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
354,00
UN
4,0000
88,50
22 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY
652,77
UN
3,0000
217,59
23 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
304,00
UN
8,0000
38,00
24 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 4 P COM 6 METROS - BOM JESUS - MATERIAL PARA SER 
UTILIZADO NA REFORMA DA ADPM - ESPORTES
269,22
UN
7,0000
38,46
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7166/000-2016       
1.828,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - INSOL
Vl.Total:
23,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
5,99
2 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - ATS
160,00
RL
2,0000
80,00
3 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
201,00
UN
6,0000
33,50
4 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS
369,95
RL
5,0000
73,99
5 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - ATS
360,00
RL
3,0000
120,00
6 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
537,21
RL
3,0000
179,07
7 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
25,00
UN
4,0000
6,25
8 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
28,80
UN
6,0000
4,80
9 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
38,40
UN
8,0000
4,80
10 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA ADPM - 
ESPORTES
83,70
RL
5,0000
16,74
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/007-2016       
8.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
8.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.600,00
7785/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
55.844.229/0001-02
879
8862/000-2016       
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA HASTE METÁLICA
Vl.Total:
32,08
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
8,02
2 - PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA N° 8 - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 
CEF - FMFEPS
4,32
UN
16,0000
0,27
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 382-2 CEF - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
539/000-2016       
142,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2257 - 6.688,23
Vl.Total:
142,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,12
Outros/Não Aplicável
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
218810102
J
18.238.189/0001-10
5397
567/000-2016       
493,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 42 - 35.278,53
Vl.Total:
493,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
493,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/08/2016 ATÉ 30/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
24
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 31 de Agosto de 2016.